為深入貫徹落實國家財政部、省財政廳關于加強財政內部控制工作的有關文件精神,保障內控制度體系良好運行,發(fā)揮內控制度在優(yōu)化管理、提升效率上的作用,強化廉政風險防控,防范財政管理運行風險,切實提高風險防控能力和內部管理水平。3月2日至3月19日,州財政局黨組按照年初制定的《黔西南州財政局內部控制體系運行情況專項檢查工作方案》,組成檢查組對局屬各單位、各資金科室實施內控體系運行情況專項檢查。
檢查組由州財政局常務副局長朱繼民、州紀委副處長級紀檢監(jiān)察員郭恒帶隊,局執(zhí)法支隊、農發(fā)辦、監(jiān)督科、預算科、企業(yè)科等多次參與財政業(yè)務督查的同志參與。
此次內控檢查一是檢查內容涵蓋廣。檢查的內容主要包括:單位干部職工在講政治、守紀律方面,是否存在違背黨的路線方針政策的言行,有令不行、有禁不止,違反中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定、州委八項規(guī)定以及“四風”方面等,違反請示報告制度等情況。局屬各單位、各科室印章管理、人員管理、資產管理、賬戶管理、現(xiàn)金管理、財政資金收繳撥付管理、會計核算管理、操作程序、系統(tǒng)管理及其他規(guī)章制度建設情況。在資金管理上重點關注2015 年以來扶貧、教育等民生項目資金撥付及管理情況和2015 年以來審計、專員辦及上級部門檢查指出的問題整改落實情況。二是檢查方式靈活多樣。采取在局屬各單位、各科室全面自查的基礎上,隨機抽查了八個局屬單位和科室作為檢查對象,檢查組采取現(xiàn)場查閱資料、座談、詢問等方式進行檢查,檢查過程中還延伸檢查了局相關職能科室。三是檢查結果及時報告。檢查組及時與被檢查的單位和科室溝通監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,做到就事論事,不講情面。為便于被檢查的局屬單位和科室了解各自存在的實際問題,提高制度的執(zhí)行力,檢查組將檢查情況在進行有效性評價的同時,提出了整改建議和意見,書面向局領導匯報,經局長辦公會研究決定,對存在問題的相關單位和科室作出限時整改落實到位的處理。
此次檢查取得了良好效果,對州財政局的內控制體系建設起到了查漏補缺的作用,有利于將內控意識轉化為實際行動,提高制度執(zhí)行力,真正實現(xiàn)對業(yè)務流程的有效管控。下一步,州財政局將繼續(xù)認真把黨的十九大精神不折不扣落到實處,進一步夯實主體責任,強化制度執(zhí)行力和成果應用,繼續(xù)全面堵塞財政資金安全管理漏洞,發(fā)揮內部控制工作對財政業(yè)務工作的服務和保障作用,確保財政資金安全運行,有效提高財政業(yè)務風險防范能力。
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號